golden hour
/home/phakp/public_html/erp/langs/da_DK
⬆️ Go Up
Upload
File/Folder
Size
Actions
accountancy.lang
27.62 KB
Del
OK
admin.lang
165.56 KB
Del
OK
agenda.lang
8.58 KB
Del
OK
assets.lang
1.88 KB
Del
OK
banks.lang
8.34 KB
Del
OK
bills.lang
34.45 KB
Del
OK
blockedlog.lang
5.62 KB
Del
OK
bookmarks.lang
1.03 KB
Del
OK
boxes.lang
6.26 KB
Del
OK
cashdesk.lang
6.02 KB
Del
OK
categories.lang
5.11 KB
Del
OK
commercial.lang
3.29 KB
Del
OK
companies.lang
17.71 KB
Del
OK
compta.lang
17.87 KB
Del
OK
contracts.lang
5.11 KB
Del
OK
cron.lang
5.08 KB
Del
OK
deliveries.lang
1.37 KB
Del
OK
dict.lang
8.18 KB
Del
OK
donations.lang
1.39 KB
Del
OK
ecm.lang
2.69 KB
Del
OK
errors.lang
31.03 KB
Del
OK
eventorganization.lang
9.53 KB
Del
OK
exports.lang
10.21 KB
Del
OK
externalsite.lang
294 B
Del
OK
ftp.lang
882 B
Del
OK
help.lang
1.2 KB
Del
OK
holiday.lang
6.41 KB
Del
OK
hrm.lang
3.05 KB
Del
OK
install.lang
18.83 KB
Del
OK
interventions.lang
3.79 KB
Del
OK
intracommreport.lang
1.38 KB
Del
OK
knowledgemanagement.lang
1.9 KB
Del
OK
languages.lang
3.19 KB
Del
OK
ldap.lang
1.46 KB
Del
OK
link.lang
517 B
Del
OK
loan.lang
1.31 KB
Del
OK
mailmanspip.lang
1.54 KB
Del
OK
mails.lang
10.33 KB
Del
OK
main.lang
35.8 KB
Del
OK
margins.lang
3.16 KB
Del
OK
members.lang
13.08 KB
Del
OK
modulebuilder.lang
13.45 KB
Del
OK
mrp.lang
6.2 KB
Del
OK
multicurrency.lang
1.67 KB
Del
OK
oauth.lang
1.95 KB
Del
OK
opensurvey.lang
3.65 KB
Del
OK
orders.lang
8.88 KB
Del
OK
other.lang
16.71 KB
Del
OK
partnership.lang
3.68 KB
Del
OK
paybox.lang
2 KB
Del
OK
paypal.lang
2.23 KB
Del
OK
printing.lang
2.53 KB
Del
OK
productbatch.lang
2.38 KB
Del
OK
products.lang
20.32 KB
Del
OK
projects.lang
16.45 KB
Del
OK
propal.lang
4.13 KB
Del
OK
receiptprinter.lang
3.33 KB
Del
OK
receptions.lang
2.84 KB
Del
OK
recruitment.lang
3.01 KB
Del
OK
resource.lang
1.35 KB
Del
OK
salaries.lang
1.5 KB
Del
OK
sendings.lang
3.55 KB
Del
OK
sms.lang
1.7 KB
Del
OK
stocks.lang
16.38 KB
Del
OK
stripe.lang
5.27 KB
Del
OK
supplier_proposal.lang
2.81 KB
Del
OK
suppliers.lang
2.25 KB
Del
OK
ticket.lang
16.49 KB
Del
OK
trips.lang
7.31 KB
Del
OK
users.lang
6.71 KB
Del
OK
website.lang
14.73 KB
Del
OK
withdrawals.lang
9.96 KB
Del
OK
workflow.lang
3.39 KB
Del
OK
zapier.lang
1.19 KB
Del
OK
Edit: withdrawals.lang
# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Betalinger med direkte debit ordrer SuppliersStandingOrdersArea=Betalinger med kredit overførsel StandingOrdersPayment=Betalingsordrer til direkte debitering StandingOrderPayment=Betalingsordre med "Direkte debit" NewStandingOrder=Ny direkte debitering NewPaymentByBankTransfer=Ny betaling med kreditoverførsel StandingOrderToProcess=For at kunne behandle PaymentByBankTransferReceipts=Kredit overførsels ordrer PaymentByBankTransferLines=kredit overførsels ordrer Linjer WithdrawalsReceipts=Direkte debitordre WithdrawalReceipt=Direct debit order BankTransferReceipts=Kredit overførsels ordrer BankTransferReceipt=Kredit overførsels ordre LatestBankTransferReceipts=Seneste %s kredit overførsels ordrer LastWithdrawalReceipts=Seneste %s direkte debit-filer WithdrawalsLine=Linje med direkte debitering CreditTransfer=Kreditoverførsel CreditTransferLine=Kreditoverførsels linje WithdrawalsLines=Direkte debitordre CreditTransferLines=Kreditoverførsels linjer RequestStandingOrderToTreat=Anmodninger om ordre med direkte debitering skal behandles RequestStandingOrderTreated=Anmodninger om behandling af direkte debitering behandlet RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Anmodninger om overførsel af kredit til behandling RequestPaymentsByBankTransferTreated=Anmodninger om kreditoverførsel behandlet NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ikke muligt endnu. Uddragsstatus skal indstilles til 'krediteret', før de erklærer afvisning på bestemte linjer. NbOfInvoiceToWithdraw=Antal kvalificerede kundefakturaer med ventende direkte debiteringsordre NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Antal kundefakturaer med ordrer med direkte debitering, der har defineret bankkontooplysninger NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Antal kvalificerede leverandørfakturaer, der venter på betaling via kreditoverførsel SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Leverandør faktura, der venter på betaling via kreditoverførsel InvoiceWaitingWithdraw=Faktura venter på direkte debitering InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Faktura venter på kreditoverførsel AmountToWithdraw=Beløb til at trække NoInvoiceToWithdraw=Der venter ingen faktura, der er åben for '%s'. Gå til fanen '%s' på fakturakort for at anmode om. NoSupplierInvoiceToWithdraw=Ingen leverandør faktura med åbne 'direkte kredit anmodninger' venter. Gå til fanen '%s' på fakturakort for at anmode om. ResponsibleUser=Brugeransvarlig WithdrawalsSetup=Indbetaling af direkte debitering CreditTransferSetup=Opsætning af kreditoverførsel WithdrawStatistics=Betalingsstatistik for direkte debitering CreditTransferStatistics=Kreditoverførselsstatistik Rejects=Afviser LastWithdrawalReceipt=Seneste %s direkte debit kvitteringer MakeWithdrawRequest=Lav en anmodning om direkte debitering MakeBankTransferOrder=Foretag en kreditoverførselsanmodning WithdrawRequestsDone=%s anmodninger om direkte debitering indbetalt BankTransferRequestsDone=%s kredit overførselsanmodninger registreret ThirdPartyBankCode=Tredjeparts bankkode NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ingen faktura debiteres med succes. Kontroller, at fakturaer er på virksomheder med en gyldig IBAN, og at IBAN har en UMR (Unique Mandate Reference) med tilstanden <strong> %s </ strong>. WithdrawalCantBeCreditedTwice=Denne kvittering for tilbagetrækning er allerede markeret som krediteret. dette kan ikke gøres to gange, da dette potentielt kan skabe dobbeltbetalinger og bankindtastninger. ClassCredited=Klassificere krediteres ClassDebited=Klassificer debiteret ClassCreditedConfirm=Er du sikker på at du vil klassificere denne tilbagetrækning modtagelse som krediteres på din bankkonto? TransData=Dato Transmission TransMetod=Metode Transmission Send=Send Lines=Lines StandingOrderReject=Udstedelse en forkaste WithdrawsRefused=Direkte debitering afvist WithdrawalRefused=Udbetalinger Refuseds CreditTransfersRefused=Kreditoverførsler nægtede WithdrawalRefusedConfirm=Er du sikker på du vil indtaste en tilbagetrækning afvisning for samfundet RefusedData=Dato for afvisning RefusedReason=Årsag til afvisning RefusedInvoicing=Fakturering afvisningen NoInvoiceRefused=Oplad ikke afvisning InvoiceRefused=Faktura nægtet (Oplad afvisningen til kunden) StatusDebitCredit=Status debet / kredit StatusWaiting=Venter StatusTrans=Transmitteret StatusDebited=Debiteret StatusCredited=Krediteres StatusPaid=Betalt StatusRefused=Afviste StatusMotif0=Uspecificeret StatusMotif1=Levering insuffisante StatusMotif2=Tirage conteste StatusMotif3=Ingen betaling med direkte debitering StatusMotif4=Salgsordre StatusMotif5=RIB inexploitable StatusMotif6=Konto uden balance StatusMotif7=Retslig afgørelse StatusMotif8=Andre grunde CreateForSepaFRST=Opret direkte debit fil (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Opret direkte debitering fil (SEPA RCUR) CreateAll=Opret direkte debiteringsfil CreateFileForPaymentByBankTransfer=Opret fil til kreditoverførsel CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Opret kreditoverførselsfil (SEPA) CreateGuichet=Kun kontor CreateBanque=Kun bank OrderWaiting=Venter på behandling NotifyTransmision=Registrer filoverførsel af ordre NotifyCredit=Registrer ordrekredit NumeroNationalEmetter=National Transmitter Antal WithBankUsingRIB=For bankkonti ved hjælp af RIB WithBankUsingBANBIC=For bankkonti ved hjælp af IBAN / BIC / SWIFT BankToReceiveWithdraw=Modtagelse af bankkonto BankToPayCreditTransfer=Bankkonto brugt som betalingskilde CreditDate=Kredit på WithdrawalFileNotCapable=Kan ikke generere tilbagekøbskvitteringsfil for dit land %s (Dit land understøttes ikke) ShowWithdraw=Vis direkte debiteringsordre IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Hvis fakturaen dog har mindst en betalingsordre til direkte debitering, der endnu ikke er behandlet, indstilles den ikke til at blive betalt for at tillade forudgående udtræksstyring. DoStandingOrdersBeforePayments=Denne fane giver dig mulighed for at anmode om en betalingsordre med direkte debitering. Når det er gjort, skal du gå til menuen Bank-> Betaling med direkte debet for at generere og administrere direkte debetordre. Når ordre med direkte debitering lukkes, registreres betaling på fakturaer automatisk, og fakturaer lukkes, hvis resten til betaling er null. DoCreditTransferBeforePayments=Denne fane giver dig mulighed for at anmode om en kredit overførselsordre. Når det er gjort, skal du gå til menuen Bank-> Betaling med kreditoverførsel for at generere og administrere kredit overførselsordren. Når pengeoverførsel er lukket, vil betaling på fakturaer oplysninger registreres automatisk, og fakturaer lukkes, hvis resten til løn er nul.\n WithdrawalFile=Debiteringsfil CreditTransferFile=Kreditoverførselsfil SetToStatusSent=Sæt til status "Fil sendt" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Dette registrerer også betalinger på fakturaer og klassificerer dem som "Betalt", hvis resterende betaling er null StatisticsByLineStatus=Statistikker efter status af linjer RUM=UMR DateRUM=Mandat underskrift dato RUMLong=Unik Mandat Reference RUMWillBeGenerated=Hvis tom, genereres en UMR (unik mandatreference), når bankkontooplysningerne er gemt. WithdrawMode=Direkte debiteringstilstand (FRST eller RECUR) WithdrawRequestAmount=Beløb for direkte debitering: BankTransferAmount=Mængde af kredit overførselsanmodning: WithdrawRequestErrorNilAmount=Kunne ikke oprette direkte debitering for tomt beløb. SepaMandate=SEPA Direkte Debit Mandat SepaMandateShort=SEPA-mandat PleaseReturnMandate=Ret venligst denne mandatformular via e-mail til %s eller pr. Mail til SEPALegalText=Ved at underskrive denne fuldmagtsformular giver du (A) %s tilladelse til at sende instruktioner til din bank om at debitere din konto og (B) din bank til at debitere din konto i overensstemmelse med instruktionerne fra %s. Som en del af dine rettigheder har du ret til refusion fra din bank i henhold til betingelserne i din aftale med din bank. Dine rettigheder vedrørende ovenstående fuldmagt er forklaret i en erklæring, som du kan få fra din bank. CreditorIdentifier=Kreditoridentifikator CreditorName=Kreditors navn SEPAFillForm=(B) Udfyld venligst alle felter markeret * SEPAFormYourName=Dit navn SEPAFormYourBAN=Dit bankkonto navn (IBAN) SEPAFormYourBIC=Din bankidentifikator kode (BIC) SEPAFrstOrRecur=Betalings type ModeRECUR=Tilbagevendende betaling ModeFRST=Engangsbetaling PleaseCheckOne=Tjek venligst kun en CreditTransferOrderCreated=Kreditoverførselsordre %s oprettet DirectDebitOrderCreated=Direkte debitering %s oprettet AmountRequested=Beløb anmodet SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Udførelsesdato CreateForSepa=Opret direkte debitering fil ICS=Kreditoridentifikator - ICS END_TO_END=SEPA XML-tag "EndToEndId" - Unikt id tildelt pr. Transaktion USTRD="Ustruktureret" SEPA XML-tag ADDDAYS=Tilføj dage til udførelsesdato NoDefaultIBANFound=Der blev ikke fundet nogen standard IBAN for denne tredjepart ### Notifications InfoCreditSubject=Betaling af betaling med direkte debitering %s af banken InfoCreditMessage=Betalingsordren %s er betalt af banken. Betalingsdata: %s InfoTransSubject=Overførsel af betaling med direkte debitering %s til bank InfoTransMessage=Betalingsordre %s er sendt til bank ved %s %s. <br> <br> InfoTransData=Beløb: %s <br> Methodology: %s <br> Dato: %s InfoRejectSubject=Betalingsordren afvises InfoRejectMessage=Hej, <br> <br> Betalingsordre for faktura %s relateret til firmaet %s, med et beløb på %s er blevet afvist af banken. <br> <br> <br> <br> %s ModeWarning=Mulighed for real mode ikke var indstillet, vi stopper efter denne simulation ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Virksomhed med id %s har mere end en standard bankkonto. Ingen måde at vide, hvilken man skal bruge. ErrorICSmissing=Mangler ICS på bankkonto %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Det samlede beløb for direkte debiteringsordre adskiller sig fra summen af linjer WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Advarsel: Der er allerede nogle afventende direkte debiteringsordrer (%s) anmodet om et beløb på %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Advarsel: Der er allerede en afventende kreditoverførsel (%s) anmodet om et beløb på %s
Save